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2018年部门预算公开报告
时间:2018-03-01  作者:魏天红  新闻来源:  【字号: | |

 

 

 

 

 

内蒙古自治区阿拉善右旗人民检察院

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一八年二月二十七日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

阿拉善右旗人民检察院在所辖范围内具体职责如下:

(一)对于叛国按、分裂国家按以及严重破坏国家的政策、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。(二)对于直接受理的刑事案件,进行侦查。(三) 对于公安机关侦查的案件、进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免予起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督。(四)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。(五)对于人民法院的民事判决活动实行法律监督,对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。(六)对于行政诉讼实行法律监督,对于人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律法规规定的,依法提出抗诉。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,阿拉善右旗人民检察院部门预算包括:阿拉善右旗人民检察院本级预算。

(一)阿拉善右旗人民检察院机构及人员基本情况

阿拉善右旗人民检察院独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。

    阿拉善右旗人民检察院内设机构11个,核定行政编制26人,无事业、工勤编制。在职人员23人(含离岗2人)、退休13人、享受遗属补贴人员2人,地方财政承担经费的同工同酬人员5人。

(二)自治区XX厅厅属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

阿拉善右旗人民检察院

财政拨款的行政单位

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算561.72万元,比2017年预算增加88.92 万元,增长19%,增加主要是本年增加了职工社会保障缴费和住房公积金。

支出预算561.72万元,比2017年预算增加88.92 万元,增长19%,增加主要是本年增加了职工社会保障缴费和住房公积金。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入586.36万元,其中:一般公共预算拨款收入   万元561.72,占比96%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入 0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转24.64万元,占比4%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出586.36万元,其中:基本支出459.12万元,占比78%;项目支出127.24万元,占比22%;事业单位经营支出   0万元,占比0 %

主要用于“保障在职人员经费和机关的正常运行和检察办案业务等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算586.36万元,包括:一般公共预算财政拨款561.72万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转   24.64万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类511.72万元,比上年预算数增加 84.38万元。主要用于保障在职人员经费和机关的正常运行和检察办案业务等”方面支出

2社会保障和就业类 50万元,比上年预算数增加4.54万元。主要用于在职人员社会保障缴费和住房公积金支出

    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加 0万元,增长0 %主要用于我单位无政府性基金财政拨款。

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出24.8万元,比上年减少28.18 万元,下降53%。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。增加(减少)主要是由于我单位无因公出国(境)费用。

2、公务接待费6万元,比上年预算数减少0 万元,下降0%

3、公务用车购置及运行维护费18.8万元,比上年预算减少28.18万元,下降53%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算减少 24.98万元,下降100%;公务用车运行维护费22万元,比上年预算减少3.2万元,下降15%。减少主要是由于监察体制改革后我院办案业务部门减少,相应的车辆维护费用也减少,2017年政府采购一台执法执勤用车,2018年无采购。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我院机关运行经费财政拨款预算153.93万元,比上年减少85.37万元,下降36%主要原因是监察体制改革将反贪污贿赂局和反渎职侵权局划转同级监察,经费也划转至同级监察委,导致办案费和装备费的减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额42万元,其中:政府采购货物预算32 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆 4辆, 其中:机要应急车辆0 ,执法执勤用车4辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

无重点项目

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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…………………

第五部分  2018年部门预算公开表

 

1

 

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